财决批复01表 | |||||||||||||||
单位:云安区审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 208.17 | 一、一般公共服务 | 21 | 193.08 | ||||||||||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 22 | ||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 23 | ||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 24 | ||||||||||||
四、经营收入 | 5 | …… | 25 | ||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 10.62 | |||||||||||
六、其他收入 | 7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 1.36 | |||||||||||
8 | …… | 28 | |||||||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 29 | 3.11 | ||||||||||||
10 | …… | 30 | |||||||||||||
11 | 二十二、其他支出 | 31 | |||||||||||||
12 | 32 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 13 | 208.17 | 本年支出合计 | 33 | 208.17 | ||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 14 | 结余分配 | 34 | ||||||||||||
上年结转和结余 | 15 | 其中:提取职工福利基金 | 35 | ||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 16 | 转入事业基金 | 36 | ||||||||||||
17 | 年末结转和结余 | 37 | |||||||||||||
18 | 其中:项目支出结转和结余 | 38 | |||||||||||||
19 | 39 | ||||||||||||||
合计 | 20 | 208.17 | 合计 | 40 | 208.17 | ||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||
2014年度收入决算批复表 | |||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||
单位:云安区审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 208.17 | 208.17 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 193.08 | 193.08 | ||||||||||||
20108 | 审计事务 | 191.08 | 191.08 | ||||||||||||
2010801 | 行政运行 | 91.06 | 91.06 | ||||||||||||
2010804 | 审计业务 | 66.02 | 66.02 | ||||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||
2014年度支出决算批复表 | |||||||||||||||
财决批复03表 | |||||||||||||||
单位:云安区审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 208.17 | 108.15 | 100.02 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 193.08 | 93.06 | 100.02 | |||||||||||
20108 | 审计事务 | 191.08 | 91.06 | 100.02 | |||||||||||
2010801 | 行政运行 | 91.06 | 91.06 | ||||||||||||
2010804 | 审计业务 | 66.02 | 66.02 | ||||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
财决批复04表 | |||||||||||||||
单位:云安区审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 208.17 | 108.15 | 100.02 | 208.17 | 108.15 | 100.02 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 193.08 | 93.06 | 100.02 | 193.08 | 93.06 | 100.02 | ||||||||
20108 | 审计事务 | 191.08 | 91.06 | 100.02 | 191.08 | 91.06 | 100.02 | ||||||||
2010801 | 行政运行 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | ||||||||||
2010804 | 审计业务 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | ||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
附件5 | |||||||||||||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||
单位:云安区审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | |||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
附件5 | |||||||||||||||
2014年“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
单位名称:云浮市云安区审计局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
2014年决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
35.12 | 0 | 25.57 | 9.31 | 16.26 | 9.55 | ||||||||||
说明: 2014年云安区审计局“三公”经费支出决算数35.12万元,比上年增加8.12万元。其中,因公出国(境)费用为零;公务用车购置及运行费25.57万元,比上年增加9.16万元;公务接待费9.55万元,比上年减少0.04万元。 我局2014“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是:1、增加了公务用车购置费用9.31万元;2、公务用车运行维护费及公务接待费减少的原因,是我局严格执行《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》(国办发[2013]105号)文件精神,严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求,压缩“三公”经费支出。 |
|||||||||||||||